當前頁面: 首頁??>?政務公開?>?專題專欄?>?衡南縣財政預算公開?>?2018年以及以前部門預決算
一、部門職能職責:1、執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令,發(fā)布決定和命令;
2、執(zhí)行本行政區(qū)域內的經濟和社會發(fā)展計劃、預算,管理本行政區(qū)域內的經濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;
3、保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產,保護公民私人所有的合法財產,維護社會秩序,保障公民的人身權利、民-主權利和其他權利;
4、保護各種經濟組織的合法權益;
5、保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣;
6、辦理上級縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、收入支出決算總體情況說明
?。ㄒ唬┦杖霙Q算:全年收入決算總計685.84萬元,均為財政經費撥款收入。比上年的718.2萬元減少32.36萬元。
(二)支出決算:2017年支出決算總計685.84萬元,均為財政經費撥款支出。比上年的 718.2萬元減少32.36萬元,變動原因為1、減少一般公共服務支出中離退費支出72.5萬元轉入社保發(fā)放,2、因人員正常調資及交通補貼的增加,以及上級結算補助資金及稅收工作經費的增加。
三、收入決算情況說明
2017年我鎮(zhèn)總收入685.84萬元,其中:一般公共服務支出470.73萬元,占總收入的68.6%,文化體育與傳媒支出28萬元,占總收入的4%,社會保障和就業(yè)支出44.1萬元,占總收入的6.4%,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出10.75萬元,占總收入的1.56%,農林水支出124.62萬元,占總收入的18.2%,住房保障支出7.73萬元,占總收入的1.1%。
四、支出決算情況說明
2017年我鎮(zhèn)總支出685.84萬元。
1、基本支出508.72萬元,占總支出的74.2%。其中:人員經費支出286.48萬元,占總支出的56.3%,日常公用經費支出222.3萬元,占總支出的43.7%;
2、項目支出177.12萬元,占總支出的25.8%。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2017年一般公共預算財政撥款支出為685.84萬元,具體安排如下:
?。ㄒ唬┗局С觯?017年年終決算數為685.84萬元,系保障我單位機構正常運轉.完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于在職人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置,公務接待地,公務用車運行及維護等日常公用經費。
?。ǘ╉椖恐С觯?017年終決算為177.12萬元,系村級轉移支付124.6萬元、財政所辦公樓維修,文化廣場建設項目等的支出。
六、“三公”經費決算:
“三公”經費本年度支出31.8萬元,與上年度34萬元比較減少了2.2萬元,是由于實行了厲行節(jié)約的接待制度。其中,公務接待費16.5萬元,公務用車購置及運行維護費15.3萬元。
七、其他重要事項:
?。ǎC關運行經費支出情況。我鎮(zhèn)2017年度機關經費支出508.72萬元,比2016年的613.1萬元減少104.38萬元,主要原因是:
1、工資福利支出中人員正常工資調增,以及補發(fā)了2016年下半年增資工資; 2、2017 離退休人員工資轉入社保發(fā)放,減少對個人及家庭補助支出72.5萬元 。
附件下載:2017年咸塘鎮(zhèn)部門決算公開上報表.xls
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